Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.júl, 2017 | Faktúra | 125/2017 | Internet od 1.8.2017 do 31.7.2018 | 146,08 | ALCONET s,r,o, |
3.júl, 2017 | Faktúra | 125/2017 | Internet od 1.8.2017 do 31.7.2018 | 146,08 | ALCONET sro |
19.júl, 2018 | Faktúra | 125/2018 | Oprava oplotenia- protipovadňovka | 116,69 | UNIDOM s.r.o. |
31.júl, 2019 | Faktúra | 125/2019 | Oprava striekačky | 177,74 | DVL autoservis |
11.júl, 2016 | Faktúra | 126/2016 | Poháre PO, kopanie jedenástok | 87,30 | DISCCOVERY Zuzana |
4.júl, 2017 | Faktúra | 126/2017 | Poistenie majetku obce | 691,06 | KOOPERATIVA BA |
19.júl, 2018 | Faktúra | 126/2018 | P.O. prilby+ďalšia výstroj | 32,70 | KADO pracovné odevy |
24.júl, 2019 | Faktúra | 126/2019 | Práce UNC strojom | 1050,- | |
7.júl, 2016 | Faktúra | 127/2016 | PO tričká na súťaže | 168,00 | fire system |
4.júl, 2017 | Faktúra | 127/2017 | Záhradná studňa | 480,90 | MOB Inter. Trenčín |
4.júl, 2017 | Faktúra | 127/2017 | Záhradná studňa | 480,90 | MOB INTER. TRENČÍN |
23.júl, 2018 | Faktúra | 127/2018 | Oprava AVIE po STK | 425,14 | POCAR a.s. |
2.aug, 2019 | Faktúra | 127/2019 | Stravné lístky UP Slovensko | 485,17 | UP Slovensko |
1.júl, 2016 | Faktúra | 128/2016 | PO hasičské úbory, prilby | 332,00 | FIRE SYSTEM |
7.júl, 2017 | Faktúra | 128/2017 | Zásahová Ohev P.D. | 539,96 | FIRE Korňa System |
23.júl, 2018 | Faktúra | 128/2018 | Dlažba k autobusovej zastávke 68 | 262,74 | OROL s.r.o. |
2.aug, 2019 | Faktúra | 128/2019 | Záloha plyn 8/2019 KD | 8,- | SPP |
11.júl, 2016 | Faktúra | 129/2016 | Vodné, stočné bytovka 264 | 699,50 | LVS a.s. |
7.júl, 2017 | Faktúra | 129/2017 | Autobusová doprava | 39,83 | ARRIVA RK |
23.júl, 2018 | Faktúra | 129/2018 | Vratky za palety | - 331,78 | OROL s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.