Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.nov, 2018 Faktúra 0194/2018 Autobusová doprava - zájazd Poľsko 298,13 MiMi Peter Mitrenga
5.nov, 2018 Faktúra 0193/2018 Záloha plyn 11/2018 KD 88,- SPP
5.nov, 2018 Faktúra 0192/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.nov, 2018 Faktúra 0191/2018 Administrácia obecnej WEB stránky 300,00 webidenty s.r.o.
31.okt, 2018 Faktúra 0190/2018 Zákon o obecnom zriadení s komentármi 22,00 EUROKODEX sro
12.feb, 2020 Faktúra 019/2020 Licencia SOZA - rozhlas 20,40 SOZA
13.feb, 2018 Faktúra 019/2018 Tonery do tlačiarní 101,64 DAMEDIS
7.feb, 2017 Faktúra 019/2017 Záloha plynu KD 2/2017 104,00 SPP ZA
26.okt, 2018 Faktúra 0189/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 531,12 TRIMA Stavebniny
26.okt, 2018 Faktúra 0188/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
26.okt, 2018 Faktúra 0187/2018 Vytýčenie stavby vodojemu 65,00 Jaroslav Ďuriš
23.okt, 2018 Faktúra 0186/2018 Spracovanie p. žiadosti o NFP kanal. IB v Okružline 720,00 VERITON
22.okt, 2018 Faktúra 0185/2018 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
19.okt, 2018 Faktúra 0184/2018 Deň úcty starších - papierové tašky dôchodcom 164,00 LIMPO
15.okt, 2018 Faktúra 0183/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
15.okt, 2018 Faktúra 0182/2018 Vytyčovanie kábla v lokalite Okružlina 117,47 Stredoslovenská distribúcia
15.okt, 2018 Faktúra 0181/2018 Vývoz TKO 308,02 VPS
10.okt, 2018 Faktúra 0180/2018 Deň úcty starších - figúrky dôchodcom 550,80 CBA VEREX
3.feb, 2020 Faktúra 018/2020 Spílenie stromu 150,00 Roman Straka
3.feb, 2018 Faktúra 018/2018 Knihy do knižnice 85,04 Knihy pre každého

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.