Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.apr, 2016 | Faktúra | 63/2016 | Príspevok na autobusovú dopravu | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
6.apr, 2016 | Faktúra | 64/2016 | LED zdroj 15 w | 370,00 | RT LED Košice |
6.apr, 2016 | Faktúra | 68/2016 | Členský poplatok ZMOL | 61,30 | ZMOL |
6.apr, 2016 | Faktúra | 61/2016 | Vývoz TKO | 352,86 | VPS Liptovský Mikuláš |
4.apr, 2016 | Faktúra | 60/2016 | Záloha plynu KD | 64,00 | SPP Žilina |
31.mar, 2016 | Faktúra | 59/2016 | Telefón poplatok | 50,14 | Slova Telekom a.s. |
26.mar, 2016 | Faktúra | 82/2016 | Valcovanie ihriska, ciest | PRIMA stavebniny | |
24.mar, 2016 | Faktúra | 58/2016 | Rekonštrukcia chodníka - verejné osvetlenie | 126,00 | VERBOS |
24.mar, 2016 | Faktúra | 57/2016 | Poplatok za autorské práva | 38,50 | Slovgram Bratislava |
21.mar, 2016 | Faktúra | 54/2016 | Nájom užívanie vodného toku | 1,11 | SVP š.p. Piešťany |
21.mar, 2016 | Faktúra | 80/2016 | Svietidlá 20ks | 200 | Mesto Liptovský Hrádok |
21.mar, 2016 | Faktúra | 55/2016 | Madlo ku vchodovým dverám | 50,00 | KING STEEL s.r.o. |
21.mar, 2016 | Faktúra | 81/2016 | Vývoz nádob 3/16 | 114 | Lupčianka Liptovský mikuláš |
21.mar, 2016 | Faktúra | 56/2016 | Geometrické plány | 380,00 | Jaroslav Ďuriš, |
17.mar, 2016 | Faktúra | 53/2016 | Vývoz nádob 2/16 | 132,00 | Lupčianka Liptovský Mikuláš |
8.mar, 2016 | Faktúra | 41/2016 | Úrok z pôžičky | 69,49 | COMBIN Banská Štiavnica |
7.mar, 2016 | Faktúra | 51/2016 | Administratívne práce Uličný Vladimír 6 | 54,00 | Mgr. Jana Badáňová |
7.mar, 2016 | Faktúra | 52//2016 | Zdravotný posudok Uličný Vladimír čd 6 | 17,00 | MUDr. Voštinárová, Liptovský Mikuláš |
7.mar, 2016 | Faktúra | 49/2016 | SOZA miestny rozhlas | 20,40 | SOZA PA |
7.mar, 2016 | Faktúra | 50/2016 | Poplatok pevná linka | 18,64 | Slovak Telekom |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.