Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
15.apr, 2019 | Faktúra | 063/2019 | Poplatky za vývoz TKO | 789,- | VPS LM |
30.apr, 2018 | Faktúra | 063/2018 | Vytýčenie plynovodov | 154,74 | SPP a.s. |
7.apr, 2017 | Faktúra | 063/2017 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA Ružomberok |
14.máj, 2020 | Faktúra | 062/2020 | Dodávka materiálu na MŠ | 1350,00 | Obecný podnik |
15.apr, 2019 | Faktúra | 062/2019 | Čl. príspevok ZMOL 2019 | 61,70 | ZMOL |
12.júl, 2018 | Faktúra | 062/2018 | Kúpa KOMAJ Traktor | 3500,00 | MERKUR Slovakia |
7.apr, 2017 | Faktúra | 062/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA Ružomberok |
9.mar, 2021 | Faktúra | 061/2021 | Maľovanie MŠ - interiér | 2365,00 | Obecný podnik |
5.okt, 2020 | Objednávka | 061/2020 | Materiál na MŠ | 1320,- | Obecný podnik |
7.máj, 2020 | Faktúra | 061/2020 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
15.apr, 2019 | Faktúra | 061/2019 | Oprava VO | 137,60 | Roman Straka |
23.apr, 2018 | Faktúra | 061/2018 | Poplatok za vytýčenie telefónneho vedenia | 36,00 | Slovak Telekom, a.s. |
7.apr, 2017 | Faktúra | 061/2017 | Obedy dôchodci 3/2017 | 232,46 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
12.okt, 2020 | Objednávka | 060/2020 | Kurenársky a vodoinštalatérsky materiál na MŠ | 4400,- | Obecný podnik |
7.máj, 2020 | Faktúra | 060/2020 | Telefónne poplatky pevné siete | 19,40 | Telekom a.s. |
11.apr, 2019 | Faktúra | 060/2019 | Polohopis, výškopis MS | 70,- | Geodetické služby Jaroslav Ďuriš |
20.apr, 2018 | Faktúra | 060/2018 | Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina | 120,00 | SPP |
6.apr, 2017 | Faktúra | 060/2017 | Doprava dovoz betónu | 30,00 | Peter Šimko |
2.máj, 2019 | Faktúra | 06/2019 | Záloha Plyn KD 1/2019 | 88,00 € | SPP ZA |
16.máj, 2016 | Objednávka | 06/2016 | Vyasfaltovanie ryhy popri obrubníkoch pri chodníku | Správa a údržba ciest, LM |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.